Адрес электронной почты:
aga3133@gmail.com
Информация, обзоры, комментарии, консультации, школа бухгалтера

Вопрос-ответ

ИП на ЕНВД уплатил фиксированный платеж 15 октября, уменьшил на эту сумму ЕНВД за 3 квартал 2013 года, а налоговую декларацию сдал 16 октября. То есть он уплатил фиксированный платеж до сдачи декларации. ИФНС отправила письмо о доплате налога, так как фиксированный платеж надо было уплатить до 31 октября. Но ведь в письме Минфина от 12.04.2013 № 03-11-11/12394 написано, что фиксированный платеж платится до момента подачи декларации. Права ли в данном случае налоговая?

Меня интересует налоговый вычет на приобретение доли в квартире (где я сейчас проживаю) у своих родственников (матери и брата).

Наша организация приобретает электронные проездные билеты на общественный транспорт для поездок работников во время рабочего дня по служебным делам (бухгалтер-кассир, курьер, завхоз и др.). По мере расходования средств электронные билеты пополняются. Как нам учесть эти расходы в бухгалтерском и налоговом учете по налогу на прибыль? Какие надо оформить документы?

1. Организация приобрела по импортному контракту с украинским поставщиком производственное оборудование. Оборудование получено, растаможено и принято к учету на балансовом счете 07 «Оборудование к установке». Монтаж и наладку оборудования выполняет поставщик. Работы по монтажу оборудования закончатся в ноябре.

При растаможивании нами был уплачен НДС с таможенной стоимости ввезенного оборудования. Можем ли мы принять к вычету этот НДС при  подаче декларации за 3 квартал 2013 г.?

2. Стоимость работ по монтажу выделена в контракте отдельно. Работы по монтажу и пуску оборудования мы будем оплачивать отдельно по завершении этих работ. В контракте указано, что работы НДС не облагаются. Поставщик на учете в российских налоговых органах не состоит. Надо ли нам платить НДС как налоговому агенту?

Индивидуальный предприниматель заключил договор аренды с ЦУМ’ом на 3 кв. м для осуществления розничной торговли косметикой. Из оборудования – витрина и тумба. Можем ли мы применять ЕНВД, и какой физический показатель надо использовать – кв. метры или торговое место?

Надо ли с 01.07.2013 г. облагать НДС бонусы, полученные от поставщиков за приобретение определенного объема товаров? Какими проводками отражается получение бонусов денежными средствами и предоставление бонусов путем уменьшения задолженности покупателя перед поставщиком?

По условиям договора оказания услуг организация должна перечислить исполнителю аванс в размере 10 млн. рублей. Фактически мы перечислили 9,5 млн. руб., а на сумму 500 тыс. руб. произвели взаимозачет в счет оплаты  выполненных нашей организацией работ. Можем ли мы воспользоваться вычетом НДС, исчисленного с суммы аванса в размере 500 тыс. руб.?

Малое предприятие (ООО) резервы на оплату отпусков и резервы по сомнительным долгам не создавало. Надо ли нам их сформировать в бухгалтерском учете в 2013 году «задним числом»?

Организация (ООО на общем режиме налогообложения) вышла из состава участников другого ООО. При выходе организация в качестве оплаты действительной стоимости доли получила имущество (основные средства). Возникают ли у организации доходы для целей налогообложения прибыли?

Участник выходит из ООО. На основании какой отчетности должна определяться действительная стоимость доли участника?